Período e Carga Horária: 26.02.26 (8:30h às 17:30h) e 27.02.26 (8:00h às 17:00h), totalizando 16 horas/aulas.
Local de Realização: Auditório do Alameda Vitória Hotel Av. Dante Micheline, 585 Jardim da Penha/Praia de Camburi Vitória ES Tel.: (27) 3204 6600 www.almedavitoriahotel.com Atenção: O Alameda Vitória Hotel está situado na Orla de Camburi, no sentido de Jardim Camburi para Jardim da Penha, o hotel fica após o Banco do Brasil e CEF, e antes/ao lado do Banco Bradesco. Frente ao Quiosque 2 da Orla de Camburi. Para os alunos que ficarão hospedados no Alameda Vitória Hotel, a entrada de carro para o estacionamento do hotel fica na rua de trás do hotel. APRESENTAÇÃO: O
curso terá abordagens práticas das análises e das auditorias que devem
subsidiar a elaboração dos relatórios de controle interno e das informações da
Unidade de Controle Interno na verificação dos pontos de controle destinados à
emissão do parecer sobre as Prestações de Contas Anuais, a serem enviados ao
TCEES em 2026 na PCA. O curso é imprescindível para os
Controladores Internos que elaboram o relatório e parecer conclusivo do
controle interno sobre a PCA (RELOCI e
RELUCI), o relatório de atividades da Unidade de Controle Interno, contendo
informações acerca dos procedimentos relativos ao PAAI (RELACI), e o arquivo
estruturado com as informações da Unidade de Controle Interno na
verificação dos pontos de controle destinados à emissão do parecer sobre as
Prestações de Contas Anuais (INFOCI). Serão apresentadas quais metodologias
devem ser adotadas pelos Municípios para a realização das análises, auditorias
e o preenchimento dos relatórios e das informações no INFOCI, a serem enviados
ao TCEES, na Prestação de Contas Anual. Objetivo Proporcionar aos participantes a correta elaboração
dos relatórios RELOCI,
RELUCI, RELACI, tomando por base os modelos de tais relatórios, o roteiro de
conferências e análises, e a apresentação dos documentos originais da PCA,
objetos de conferências e análises. Proporcionar aos participantes o correto
preenchimento do arquivo INFOCI - das informações da Unidade de Controle
Interno na verificação dos pontos de controle destinados à emissão do parecer
sobre as Prestações de Contas Anuais. Metodologia O aluno receberá o roteiro de
conferências e análises com o detalhamento de quais conferências e análises serão realizadas e como serão realizadas nos documentos
das Prestações de Contas Anuais. Será demonstrado como deverá ser
elaborado o RELACI, tomando por base as informações acerca dos procedimentos
relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI. Serão exemplificadas todo o conteúdo do
arquivo estruturado INFOCI - informações da Unidade de Controle Interno na
verificação dos pontos de controle destinados à emissão do parecer sobre as
Prestações de Contas Anuais. Serão apresentadas as diretrizes e
procedimentos adotados pelo TCEES na análise da PCA. Público Alvo Servidores e
Secretários nas áreas de Contabilidade, Finanças e Controladoria, Contadores,
Controladores, Auditores, Assessores e Consultores na área pública e outras
áreas afins. Servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública, das Autarquias (SAAE e Institutos de
Previdência), Fundos, Fundações, dentre outros. Conteúdo: RELOCI: Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno sobre a
PCA de Contas de Governo. RELUCI: Relatório e parecer
conclusivo emitido pelo controle interno sobre a PCA de Contas de Gestão. Irregularidades
constatadas pelo TCEES nos relatórios e pareceres emitidos sobre as contas de
Governo e de Gestão e decisões plenárias sobre o tema. Realização de análises e
conferências dos pontos de controle da Tabela Referencial 1, que embasará o
preenchimento dos arquivos RELOCI, RELUCI, e INFOCI, tomando por base os
documentos reais da PCA, PPA, LDO, LOA, RGF, RREO, em relação aos seguintes
itens de abordagens: Gestão fiscal, financeira e orçamentária, Gestão
Previdenciária, Gestão patrimonial, Limites constitucionais e legais,
Instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA, e demais atos de gestão. As análises e as conferências dos pontos de controle serão realizadas
tomando por base os documentos reais de unidades gestoras verídicas e não por
simulação de documentos. As análises e as conferências serão realizadas nos documentos reais de
uma unidade gestora tomando por base o roteiro (check list) aplicado aos
pontos de controle que não exigem auditoria. Elaboração de Plano Anual de Auditorias Internas – PAAI, visando
respaldar a elaboração do relatório
e parecer conclusivo emitido órgão responsável pela avaliação do controle
interno. Elaboração de matriz de planejamento e programas de auditoria para os
tipos de procedimentos sugeridos na Tabela Referencial 1 - pontos de controle,
ou seja, para: Auditoria Governamental operacional e de conformidade,
Conformidade (Verificação documental, conciliação de demonstrativos, Revisão
analítica, e Análise documental e Revisão analítica, etc.). Exemplificação dos procedimentos: auditoria de conformidade, auditoria
financeira, auditoria operacional, análise documental, conciliações de
demonstrativos, circularização, revisão analítica, testes substantivos, testes
de controle, inspeção física, observação direta, indagação, confirmação
externa, recálculo, reexecução, outros. As análises
englobarão também as exigências contidas na Resolução TC 297/2016 e alterações
posteriores, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para análise
técnica e apreciação das prestações de contas anuais. Esta análise
será realizada por check list a aplicado
aos documentos da Prestação de Contas Anual. Indicativos de
irregularidades detectadas pelo TCEES nas análises das Prestações de Contas
Anuais e inovações e alterações na PCA. Instrutores do curso: Magaly Nunes do Nascimento e Marlon Turial Lamas. Instrutores do Curso: Magaly Nunes do Nascimento e Marlon Turial Lamas
Magaly Nunes do NascimentoAnalista de Prestação de Contas – Ministério da Saúde. Auditora Externa DENASUS; Auditora Interna – SEBRAE/ES. Consultora em Licitação e Contratos na FCAA e IDESG. Professora da Pós-Graduação de Contabilidade e Auditoria Pública da UVV. Instrutora pela FEST dos cursos Auditoria Interna na Administração Pública e Relatórios de Controle Interno a enviar ao TCEES na PCA. Coordenadora da Comissão de Contabilidade Pública – CRC/ES. Membro da ONG Transparência Capixaba. Membro do Subgrupo Renúncia de Receitas da CCONF/GENOP – Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal – STN. Controladora Adjunta – Prefeitura de Vila Velha. Controladora Geral da Prefeitura da Serra. Chefe do Serviço de Convênios – FUNASA. Assessora Sênior – Prefeitura de Vitória. Atualmente atuando na área de Logística do Ministério da Saúde. Contadora. Pós-Graduada em Controle da Administração Pública pela UFES. Pós-Graduada em Contabilidade Pública e Auditoria – UVV. Pós-Graduada em Direito Financeiro pela FASE. Pós-Graduada em Políticas Públicas e Gestão de Saúde pela UFSC.
Marlon Turial LamasContador. MBA Executivo em Controladoria e Finanças pela Fucape Business School. Auditor Interno da Prefeitura de Vila Velha. Subsecretário de Integridade da Secretaria de Controle e Transparência da Prefeitura de Vila Velha – ES. Membro da Comissão do Projeto Contabilidade Pública do CRC/ES. Membro da Câmara Técnica da Lei Anticorrupção do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI. Professor Universitário.
Palestrante e Instrutor de Cursos nas áreas de Contabilidade, Auditoria, Compliance e Transparência no Setor Público. Investimento: ·
Opção A = R$ 2.052,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, material didático. ·
Opção B = R$ 2.522,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 01 jantar, 01 diária de hospedagem em apartamento individual com café da manhã, material
didático. ·
Opção C = R$ 3.012,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 02 jantares, 02 diárias de hospedagem em apartamento
individual com café da manhã,
material didático. ·
Opção D = R$ 2.412,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 01 jantar, 01 diária hospedagem em apartamento duplo com café da manhã, material
didático. Esta opção é válida somente para duas inscrições, onde o valor da
opção D será cobrado por
participante e os dois inscritos ficarão hospedados no mesmo quarto do
hotel. ·
Opção E = R$ 2.772,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 02 jantares, 02 diárias de hospedagem em apartamento
duplo com café da manhã, material
didático. Esta opção é válida somente para duas inscrições, onde o valor da
opção E será cobrado por
participante e os dois inscritos ficarão hospedados no mesmo quarto do
hotel. ·
Opção F = R$ 2.372,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 01 jantar, 01 diária de hospedagem em apartamento triplo (sendo um sofá cama) com café da manhã, material didático. Esta
opção é válida somente para três inscrições, onde o valor da opção F
será cobrado por participante e os três inscritos ficarão hospedados no
mesmo quarto do hotel.
·
Opção G = R$ 2.712,00: incluso: inscrição, certificado, coffee
breaks, 02 almoços, 02 jantares, 02 diárias de hospedagem em apartamento
triplo (sendo um sofá cama) com café da manhã, material didático. Esta
opção é válida somente para três inscrições, onde o valor da opção G será cobrado por participante e
os três inscritos ficarão hospedados no mesmo quarto do hotel. TABELA DE DESCONTOS: Participantes: | Valor do desconto por aluno: | 3 a 5 | R$ 80,00 | 6 a 8 | R$ 160,00 | + de 9 | R$ 240,00 |
Critérios de concessão de desconto: 1) O desconto será concedido para cada inscrição realizada de um mesmo órgão/ente público (mesmo CNPJ), ou seja, o número de participantes será considerado separadamente por prefeitura, câmara, fundo, instituto, SAAE, etc. 2) A contagem de participantes para efeito de concessão de desconto ocorrerá separadamente por curso, ou seja, se a prefeitura inscrever 3 servidores para o curso A e mais 3 servidores para B, será concedido o desconto de R$80,00 para cada inscrição. |